9月15日,集团公司组织召开了财务专题会,集团公司财务总监曾志诚主持并讲话。
会议传达了省政府国资委关于对相关企业资金诈骗案件的通报,对进一步做好审计整改“回头看”和2022年财务决算审计整改工作进行了安排部署。
会议要求,各单位一要建立健全收付款内部控制制度,堵塞资金支付漏洞,严格落实付款分级审核制度;二要进一步加强财务印鉴、网银分级管理,坚决杜绝将付款印鉴交由一人管理,坚决杜绝各级领导通过微信、QQ 、电话等网络方式向出纳和会计人员授意支付资金;三要加强与开户银行联系,及时掌握银行账户动态,确保资金安全运营;四要算好全年总帐,倒排工期,抓好增收节支,确保各项指标全面完成年初制定的考核目标;五要高度重视审计“回头看”和2022年财务决算审计工作,加强组织领导,完善管理制度,着力构建审计整改长效机制,推动企业高质量发展。
会议采取“现场+视频”形式召开。本部相关部(室)负责人、所属各企业主要负责人和相关部门参加了会议。